国际税务咨询服务
跨国公司改变了全球业务增长机会的基本面。在这个竞争激烈的市场中,各公司正在调整新的收入政策并接受新的挑战。随着复杂性的增加,全球市场的税收和监管合规性也在不断变化。在印度,税收和监管事务正在向新的视野转移。通过数字化和电子政务征收税收的工作正在进行中。
VJM Global拥有一支由专业的国际税务从业人员和专业人员组成的团队。凭借实践领域的技术知识和经验,我们可以帮助跨国公司管理全球多种税收程序和法规的风险。

了解有关国际税务服务的更多信息
对于跨境经营并在多个司法管辖区开展业务的企业,税收合规是增强发展和成功可能性需要考虑的最大因素。所有相关国家的税收合规有助于业务的顺利运营。
对于国有公司和跨国公司而言,遵守不断增加的新税收规则、监管事务、定期与税务机关的协调不仅仅是常规会计计算。
因此,了解与正在进行的流程相关的国际税收和监管框架以及行业知识已成为在任何国家经营企业的典型部分。
随着商业组织将业务范围扩展到新领域,公司税和报告管理的复杂性迅速成倍增加。即使对于复杂的组织来说,在国外经营业务也面临着多重障碍。
任何计划在印度投资并开始有效交易的外国机构,都必须承认印度国际税收的规章制度,以增加其商机。
适用于有兴趣在海外市场蓬勃发展的印度本土行业的相同法律需要遵循跨境法规和国际税收政策。在这场激烈的全球竞争中,需要采取明确的策略来降低税收利润率并最大限度地降低不确定税收挑战的风险。
我们的国际税务顾问在典型的企业活动中为跨国公司提供全面的税务服务和各种策略,例如税收收购、再融资和私人融资、业务扩张和数字化以及电子商务。以下是国际税收项下为商业实体提供的详细服务,旨在最大限度地减少纳税义务和新挑战。
我们在VJM Global为客户提供有关公司税和监管事务的端到端解决方案。
根据印度国际税收法规,我们涵盖的服务领域:
企业税务咨询,
国际税务合规与监管服务,
外汇条例,
国际兼并和收购,
《国际战略税收评论》,
国际扩张服务和
商业模式优化等
随着跨国公司在全球的扩张,国际税收和收入战略需要更加灵活和可持续。
我们的国际战略税务审查(ISTR)帮助企业了解其有效税率(ETR)、风险管理以及更好地展示新商业模式的重要性。我们在国际税收抵免、有效的税率预测、风险管理和法人实体合理性方面提供协助。
《国际税收战略审查》为规划和实施国际税收和收入战略提供了框架。
VJM Global以事实为导向的分析方法帮助跨国公司有条不紊地调整其税收策略并管理未来的税收风险。
多年来,外汇法规调整了新政策,以促进在印度或国外的资金结算。
政府的经济自由化政策在不断变化。尽管如此,在某些情况下,外汇政策/交易仍需要监管机构的特定许可。
在印度,外汇监管由《外汇管理法》(FEMA)控制。
在印度所有地区,联邦紧急事务管理局并不适用,但它适用于居住在印度或国外的个人拥有的每个分支机构、公司部门和不同的机构。外汇监管的各个方面都由联邦紧急事务管理局控制。对外贸易和支付有直接影响。
在这方面,向这些公司提供的关键服务列举如下:
- 协助在印度设立分支机构和外国公司的项目办事处,并推广与有关事项相关的方法
- 外汇政策相关交易的咨询服务
- 坚持不懈地履行监管职责
- 从外汇监管的角度分析健康检查合规性/监管风险
- 支持就复合事项进行陈述
- 帮助获得外部商业借贷的渠道
税收意味着对企业发展的重大贡献。我们敬业的专业人员习惯于公司税务咨询的各个方面。我们坚信必须坚定战略,以改善业务的增长机会并最大限度地减少公司税的影响。
公司税务咨询的各个方面:
- 就国际和多种国内税务事务(包括跨国交易)提供建议
- 从税收角度就各实体将要签订的协议提供建议
- 关于向居民和非居民隐瞒付款的纳税义务的建议
- 关于永久业务风险和税收影响的建议
- 分析有效管理场所(POEM)法规的足迹,该法规通过居住身份积累税款
- 印度境内的外国实体或海外商业组织
任何交易——无论是税收收收购与合并、合资企业、股权股份和投资,还是任何重大的税收风险;我们为实施实时策略提供熟练的范围,以提高税收效率。
当交易包括拥有全球业务的公司时,需要考虑的问题范围就会成倍增加。因此,组织需要一位在多个司法管辖区具有实践经验的可靠顾问。
在国际并购或处置程序的各个方面,包括尽职调查、架构、建模和报告,VJM Global可以提供有效协助。
仔细审查交易中涉及的税收筹划、会计、监管、文化事务和员工问题,帮助企业了解整合收益的价值。
在当今的时间表中,对全球经济结构和立法变革前景的动态影响,评估跨国公司的商业模式。我们的商业模式优化(BMO)团队提供高水平的定制税收和商业模式优化服务。
我们专注于跨境供应链的某些特定领域,并调整业务规划策略,以最大限度地减少税收导向的问题。
我们通过利用BMO方法提供商业模式优化服务,这是一套基于潜在战略的方法,旨在制定有影响力的解决方案,以中和税收问题和相关机会。
感言
客户对我们的评价
关于国际税收和跨境交易的常见问题
根据每个县的税法和法规的条款,对个人或企业实体进行税收的研究或程序。根据市场的全球化,国际税收主要分为两个主要类别——基于居住地的税收和基于来源的税收。
对在印度或国际税务管辖下的国外开展业务的任何外国或国内公司征收的税款。
国际税务顾问的关键服务是了解商业环境的重要性以及与税收相关的挑战。评估国际税收抵免、商业资本的分配,并最大限度地减少与跨境交易相关的风险的影响。
经验丰富的专业人士,他们是可靠的税务顾问,以其强大而安全的策略为客户解决公司税和监管事宜方面的问题。国际税务顾问在数据安全和内部控制中发挥有效作用,以监控风险政策。
专业的税务顾问就与跨境交易相关的公司税为客户提供广泛的有效解决方案。为了稳定和最大限度地减少国际税务管辖下的法律套件问题,聘请顾问可以减少公司税收筹划问题的负担,并为全球业务扩张提供解决方案。
根据印度税收制度的规定,公司有责任为所有外国和跨境交易缴纳税款。根据1961年《所得税法》的规定,任何与外国打交道并获得收入的印度公司都必须缴纳所得税。
今天,包括印度在内的每个发达国家都遵守经合组织-经济合作与发展组织的规则。其次,根据《所得税法》第9条,印度限制了与跨国公司营业利润相关的税收政策,无论该公司是否在印度有任何实体业务。
我们了解跨境商业交易新税收政策的复杂性。因此,从国际税收的角度探索税收法规框架,完成股东、合资企业和其他商业协议的报告,是扩展国外业务的重要因素。
与入境交易相关的系统性跨境税收问题,包括转让定价、分支机构利润和所得税、税收协定等。在国外经营业务时,需要战略性地实施境外税收规划和结构。
为什么选择我们
以客户为中心的方法
客户是我们提供的服务的关键驱动力。我们的服务提供方法基于以客户为中心的定制方法。我们的专业团队融合了技术和行业经验,为客户的特定需求提供服务。
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我们始终努力缩短周转时间,为客户提供服务。我们由经验丰富且以客户为中心的支持团队提供支持,为我们的客户提供及时的服务。如果有任何业务紧急情况和时间敏感的服务要求,您可以随时信赖我们。
团队合作
在强烈的职业道德的支持下,我们建立了高绩效的团队。我们的团队由来自技术和不同学术、文化、社会和种族背景的专家、专业人员和支持人员组成。我们认为,这种多元化在激励团队成为高绩效团队方面起着至关重要的作用。
开放通信
我们认为,开放式沟通是表现出信任、与客户建立长期而有价值的关系的核心原则。我们致力于确保沟通、服务提供和交付的透明度。
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我们的服务由各个级别的质量和评论驱动。我们努力为客户提供高质量和增值的交付。在任何时候,我们都努力通过满足客户期望和提高客户满意度来提供卓越的客户服务。

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